******集团所属企业内控与合规评价
项目公开比选文件
一、项目基本情况
(一)评价期间
2021年1月至2023至12月
(二)评价范围
************************************有限公司。
(三)评价依据
1、财政部等国家五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引;
2、市国资委《关于加强市属国有重点企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》(渝国资〔2020〕134号)等127个规范性文件;
3、《中华人民共和国注册会计师法》及《中国注册会计师执业准则》;
4******集团现行规章制度;
5、其他相关法律法规。
(四)评价重点
******集团的实际情况,******集团内控体系建设整体情况及信息化建设”情况进行综合评价,同时对“两金”管理、资产租赁管理、合同管理、招投标合规管理、购销管理、融资管理、股权投资、工程项目管理、企业创新奖申报项目执行效果共10个方面的内控运行有效性进行重点评价。
(五)评价程序和方法
本次评价分为前期准备、现场评价、报告编制三个阶段;
1、 前期准备:整理资料、制定计划等;
2、 现场评价:查阅制度、抽样测试、约见访谈等;
3、 报告编制:整理底稿、撰写报告初稿、与被评价单位交换意见、出具正式报告等。
附件:
2024内控与合规评价委托审计方案0829.doc.docx